崗位職責:
1. 負責公司風險管理與內部控制工作,包括建立風險庫、監(jiān)控風險、建立風險預警指標、體系運行及維護、內控建設、內控測試及評價、組織編制公司關鍵事項權責清單并建立制度規(guī)范化;
2.完善公司內審組織體系及制度流程,擬制公司內審工作計劃,協(xié)調內外部審計資源,組織開展內部審計工作,揭示被審計單位存在問題、提示風險、提出管理建議,跟蹤反饋被審計單位的整改落實情況,履行內部審計監(jiān)督與咨詢服務的職能。
任職要求:
1.年齡:35歲及以下;
2.學歷:大學本科及以上;
3.專業(yè):財務/審計/管理類;
4.專業(yè)知識:審計、財務、法律、管理等專業(yè)知識;
5.任職資格:中級經(jīng)濟師/會計師/審計師;
6.工作經(jīng)驗:具有5年以上大中型國企或上市公司風控內控審計工作經(jīng)驗或會計事務所/咨詢公司風控內控審計咨詢工作經(jīng)驗;熟練操作辦公系統(tǒng)軟件,具有較強的語言文字表達、書寫能力。