1、工作職責(zé):
(1)擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預(yù)算;
(2)對審計計劃實施方案進行調(diào)整和分解;
(3)組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項審計活動;
(4)擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
(5)及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;
(6)督促審計結(jié)論和建議的落實, 向領(lǐng)導(dǎo)匯報審計問題,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成內(nèi)外審計的協(xié)調(diào)溝通工作;
(7)參與現(xiàn)場審計,負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通,評價和考核審計小組成員的業(yè)績表現(xiàn)。
2、任職條件:
1、注冊會計師且在會計師事務(wù)所工作4年以上;
2、本科及以上學(xué)歷;
3、獨立承擔(dān)過大型國有企業(yè)審計、發(fā)債業(yè)務(wù)或作為核心骨干參與過資本市場年度財務(wù)報告審計工作或參與IPO審計;
4、適應(yīng)長時間出差;
5、簽署過A股上市公司年度財務(wù)報告者優(yōu)先;
薪資待遇:8000-20000