【工作內(nèi)容】
- 負責(zé)制定和實施公司內(nèi)部審計計劃,確保各項業(yè)務(wù)活動符合相關(guān)法律法規(guī)及公司政策;
- 對公司的財務(wù)報表、內(nèi)部控制體系進行審查,評估其有效性,并提出改進建議;
- 領(lǐng)導(dǎo)團隊完成各類專項審計項目,包括但不限于財務(wù)審計、合規(guī)性審計等;
- 分析審計結(jié)果,撰寫審計報告,并與管理層溝通審計發(fā)現(xiàn)及建議;
- 協(xié)調(diào)外部審計機構(gòu)的工作,保證審計工作的順利進行;
- 定期對內(nèi)審部門的工作流程進行評估與改進,提高工作效率和質(zhì)量。
【任職要求】
- 擁有會計、審計或相關(guān)領(lǐng)域的本科及以上學(xué)歷;
- 具備注冊會計師(CPA)、財務(wù)等相關(guān)資格證書者優(yōu)先;
- 需要具備良好的邏輯思維能力和分析能力;
- 出色的溝通技巧和人際交往能力,能夠有效地與不同層級的員工進行交流;
- 良好的團隊合作精神,能夠在壓力下保持冷靜并高效完成任務(wù);
- 熟練掌握辦公軟件,尤其是Excel和PPT,以及審計相關(guān)的專業(yè)軟件。