工作職責:
1、負責公司審計體系搭建,制訂審核計管理制度、流程及風險控制要示準。
2、主導年度審計計劃制定,統(tǒng)籌資源配置,覆蓋財務、合規(guī)、運營三大審計范圍;對供應鏈業(yè)務、財務進行定期審查與評估,識別潛在風險和問題。
3、完成財務報表審計(收入/成本/資產/負債)、稅務合規(guī)性審計及關聯(lián)交易審查,識別重大錯報風險及舞弊線索。
4、對各子公司開展定期巡查及突擊審計,出具審計報告并提出整改方案。
5、估財務內部控制有效性(如資金管理、采購付款、收入循環(huán)),建立風險預警指標庫(如資產負債率異常波動、現金流預警)。
6、對公司現有投資項目進行多渠道的風險評估,建立風險等級。
任職要求:
1、財務、審計、金融相關專業(yè),本科以上學歷,
2、從事過貿易、投資類的審計管理經驗,具備上市公司年報審計經驗。具有不低于8年以上審計經驗,3年以上團隊管理經驗,
3、具備跨部門協(xié)調推動能力,有反舞弊調查經驗,掌握證據鏈構建及訪談技巧。
4、原則性強,抗壓能力出色,能適應出差。