一、工作內(nèi)容:
1、從事企業(yè)內(nèi)部控制、內(nèi)部審計工作,評估公司內(nèi)部控制情況,對公司各項經(jīng)營實施合規(guī)性、專項等審計工作;
2、負責(zé)對公司內(nèi)控體系及制度的落實情況進行監(jiān)督、檢查,對發(fā)現(xiàn)的缺陷提出改進建議;
3、編制各項審計計劃,收集審計證據(jù)、完善審計工作底稿,編制審計報告;
4、跟蹤審計建議的執(zhí)行,實施后續(xù)審計工作;
5、組織本部門與其他職能部門進行溝通、培訓(xùn)及交流,促進內(nèi)控執(zhí)行完善;
6、負責(zé)外部審計機構(gòu)的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)等工作;
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的各項事宜。
二、崗位要求:
1、35歲以下,本科及以上學(xué)歷,會計、審計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);
2、三年以上企業(yè)審計或財務(wù)工作經(jīng)驗,中級會計、審計職稱者優(yōu)先。
職位福利:五險一金、節(jié)日福利、帶薪年假、周末雙休、績效獎金、高溫補貼、包吃