工作職責:
1.負責接收、審核供應商提供的發(fā)票等結(jié)算單據(jù),確保發(fā)票信息與采購訂單、收貨記錄等相符,包括貨物或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格等,對不符項及時與供應商或相關部門溝通協(xié)調(diào)。
2.根據(jù)審核無誤的發(fā)票等單據(jù),準確、及時地在財務系統(tǒng)中記錄應付賬款,確保賬目清晰,分類準確,定期與供應商進行對賬。
3.根據(jù)企業(yè)的資金狀況和付款政策,協(xié)助制定付款計劃,并跟蹤付款進度。在付款到期日前,確保完成審批流程,安排款項支付,同時及時更新應付賬款臺賬,記錄付款日期、金額等信息。
4.收集、整理與成本相關的各種數(shù)據(jù),從采購部門獲取采購價格和數(shù)量信息。
5.運用合適的成本核算方法,在sap系統(tǒng)結(jié)賬,對產(chǎn)品的成本進行計算。將各項成本費用按照一定的分配標準,分配到不同的產(chǎn)品或生產(chǎn)步驟中,確定產(chǎn)品的單位成本和總成本。
6.對成本數(shù)據(jù)進行分析,比較不同期間、不同產(chǎn)品的成本變動情況,找出成本變動的原因和影響因素。
7.負責編制相關的財務報表信息,為財務報表的使用者提供詳細的財務信息。協(xié)助完成月度、季度、年度財務報表的編制工作,確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。
任職資格:
1、財務或會計與業(yè)本科以上學歷,具備中級會計師證書。注冊會計師或稅務師優(yōu)先,熟悉會計準則、稅法、預算管理。
2、5年以上相關工作經(jīng)驗;善于溝通、協(xié)調(diào),組織能力強
3、熟悉 SAP 操作系統(tǒng)者優(yōu)先考慮,熟練運用電腦操作和辦公軟件;
4、有責任感、有良好的團隊意識,工作效率高,工作態(tài)度積極主動,能夠承受一定工作壓力;
5、具備良好的職業(yè)道德及操守。