崗位職責:
1.負責集團審計管理工作,協(xié)助建立完善的公司內控審計制度與流程,梳理風險清單,構建風險體系;
2.對可能出現(xiàn)的風險進行識別、評估及及時的解決,并將相關情況反映給管理層,主動溝通重要的事項及風險情況; 3.梳理公司制度和業(yè)務,保證制度、流程的合規(guī)性;
4.協(xié)助領導及同事對公司進行定期、不定期和專項內部審計,幫助發(fā)現(xiàn)問題、提升管理水平;
5.完成上級領導安排的其他工作
任職要求:
年齡:30歲以下
學歷:本科及以上
經歷:同行業(yè)同崗位工作年限2年以上
基本要求:1.會計審計相關專業(yè)優(yōu)先
2.具有2年以上審計、內控,有1年以上中大型企業(yè)審計管理相關工作經驗或大型會計師事務所經驗者優(yōu)先;
3.能熟練開展風險評估和流程梳理、優(yōu)化;
4.具有較強的協(xié)調、溝通能力以及良好的團隊協(xié)作意識和學習能力、執(zhí)行力強,具有較強的抗壓能力;
5.具有較強的文字表達能力,熟悉公文寫作;能熟練使用Word、Excel等辦公軟件;
工作時間:9:00-18:00 單休法休
薪資待遇:試用期4000 轉正4500
免費午晚餐,員工宿舍,健身房,瑜伽室,臺球廳,五險,年節(jié)福利,雙渠道晉升機制等