一、崗位職責
1、建立客戶臺賬,跟蹤銷售合同執(zhí)行情況,定期對賬,編制應收賬款賬齡分析表,預警超期賬款;
2、審核采購發(fā)票、入庫單,登記應付賬款明細賬;每月與供應商、客戶核對往來賬,處理差異;
3、協(xié)助銷售部門催收逾期賬款;編制應收/應付賬款明細表、賬齡分析報告;
4、負責審核公司人員報銷的費用、員工借款、其他款項付款,確保符合制度及預算,對費用的合理性和原始憑證的真實性負責;跟蹤備用金使用情況,定期清理借款;
5、按部門/項目歸集費用,分配至成本中心;編制費用分析報告,對比預算與實際支出,提出節(jié)約建議;
6、
7、按月完成管理報表、經營分析報表、成本分析報表及公司內部管理需提供數(shù)據(jù)等各項報表;按月與各兄弟公司及關聯(lián)方之間的對賬工作,并提供簽字版關聯(lián)方對賬單相關財務人員;
8、負責批量付款后完成ERP系統(tǒng)中的付款、清賬等相關的賬務處理;負責結賬前完成其他應收、其他應付往來賬登記及清帳工作;負責定期(每個季度一次)導出ERP系統(tǒng)入庫未開票明細,并與采購人員溝通,確保及時收到發(fā)票;
9、負責在月底前完成公司的費用的計提工作;負責保管登記非采購類(與往來無關)合同;
10、負責日常物料采購合同的初審工作,審核采購價格的合理性、合同相關支持資料的完整性、合同事項的完整性、嚴謹性,確保手續(xù)齊全,審核采購交來的采購發(fā)票和不定期跟催采購發(fā)票。負責采購付款流程的填制或審核,確保請款數(shù)據(jù)準確;
11、負責會計核算和總賬類會計憑證編制工作等;及時提供相關會計資料、數(shù)據(jù)和文件給上級審核;參與各項財務管理工作;負責財務檔案管理;
12、負責供應商往來業(yè)務的核算、發(fā)票審核、采購付款單審核;每月收集和整理進項稅發(fā)票,負責對發(fā)票抵扣聯(lián)、納稅申報表、審計報告等資料進行整理歸檔保管;負責稅務政策優(yōu)惠款項資料準備、提供、跟進。
二、崗位要求
1、大專及以上學歷,汽車行業(yè)3年以上,從事往來會計工作3年以上,同類型崗位3年以上
2、溝通能力:能與銷售、采購部門高效協(xié)作;
3、風險意識:擅長識別壞賬風險,提出應對措施;
4、Excel技能:熟練使用VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表等工具;
5、熟悉《企業(yè)財務報銷管理辦法》,嚴格執(zhí)行費用制度,不徇私情,擅長通過費用趨勢發(fā)現(xiàn)問題;
三、福利待遇:
繳納五險、節(jié)日福利、生日福利、結婚禮金、免費班車、免費食堂、免費住宿、帶薪年假等