崗位職責(zé):
1.擬定內(nèi)控審計計劃和方案,并負(fù)責(zé)具體實施;
2.收集審計證據(jù),編制內(nèi)控審計工作底稿;
3.起草內(nèi)控審計報告,接受相關(guān)部門檢查;
4.做好審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通,及時將審計發(fā)現(xiàn)的問題向項目負(fù)責(zé)人及所領(lǐng)導(dǎo)匯報;
5.領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的其它工作。
任職要求:
1.審計、財務(wù)、管理、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科(含)以上學(xué)歷,性別不限;
2.學(xué)習(xí)過審計知識與最新的內(nèi)部控制理論與方法,對《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》和《中國注冊會計師審計準(zhǔn)則》有較深刻的理解;
3.熟悉企業(yè)管理,對管理流程、風(fēng)險與控制諳熟于心;
4.有審計實操經(jīng)驗,能充分把握審計風(fēng)險、控制項目進(jìn)度。有在大型會計師事務(wù)所從事上市公司內(nèi)控審計或在企業(yè)內(nèi)部從事過內(nèi)控審計工作者優(yōu)先;
5.優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力,工作認(rèn)真,遵守職業(yè)道德,誠實守信,保守商業(yè)機(jī)密,具備良好的團(tuán)隊協(xié)作精神。