(一)崗位職責
1. 負責公司內部審計工作,確保公司財務和運營的合規(guī)性;
2. 制定和執(zhí)行審計計劃,對公司的財務報表、內部控制等進行審核;
3. 對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進建議,并跟蹤整改進展;
4. 定期向管理層報告審計結果和改進建議。
(二)崗位要求
1. 本科及以上學歷,30歲以下,具有國有企業(yè)相關工作經驗;
2. 熟悉審計流程和財務管理規(guī)范;
3. 具備良好的溝通能力和團隊合作精神;
4. 具備較強的分析和解決問題的能力。
(三)具有下列情況之一的人員,不予錄用
1.正在接受司法機關立案偵查或紀檢監(jiān)察機關立案審查的;
2.被開除中國共產黨黨籍的;
3.處于受處分期間或者未滿影響期限的;
4.與勞動關系所在單位存在勞動糾紛,尚未解決的;
5.聘任后即構成回避關系的;
6.被依法列為失信聯(lián)合懲戒對象的;
7.影響錄用或法律、法規(guī)等規(guī)定的其他情形。