根據年度審計計劃及管理層要求,獨立或參與執(zhí)行針對集團下屬各子公司的預算執(zhí)行審計、內部控制審計、經濟效益審計、經濟責任審計及專項審計調查。
1.開展審前調查,了解業(yè)務流程和風險點。
2.編制具體審計方案和程序表。
3. 執(zhí)行符合性測試和實質性測試。
4.收集充分、適當?shù)膶徲嬜C據。
5. 清晰、準確地記錄審計工作底稿。
6.及時與被審計單位溝通初步發(fā)現(xiàn),核實事實。
7. 撰寫審計報告初稿,客觀描述發(fā)現(xiàn)的問題、分析根本原因、評估風險影響、提出切實可行的改進建議。
8. 跟蹤、督促被審計單位對審計發(fā)現(xiàn)的問題和建議的整改落實情況。
9. 支持部門工作,參與內控體系建設與評價工作。
具有3年以上內部審計或5年相關企業(yè)財務工作經驗,具備物業(yè)管理、商業(yè)運營相關行業(yè)審計或財務工作經驗者優(yōu)先。
熟悉會計準則及相關財經法規(guī)。了解物業(yè)管理、商業(yè)運營的基本業(yè)務流程、關鍵風險點和常用財務指標。
良好的數(shù)據分析能力和邏輯思維能力。
熟練使用辦公軟件。
持有CPA、中級會計師等相關證書者優(yōu)先。
具有高度的責任心,職業(yè)道德和保密意識。
具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調能力,獨立工作能力和抗壓能力敏銳的風險洞察力和問題解決能力,以及良好的文字表達能力。