崗位要求:
1、根據公司業(yè)務發(fā)展和管理模式變化,不斷跟進內部控制風險診斷,優(yōu)化工作及運營流程,協(xié)助完善內部制度,提供內控管理改善建議;
2、搭建并復核審計口徑的財務報表,對歷史經營數據進行梳理分析;
3、編制審計報告,對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況跟蹤審計;
4、核驗審計數據及調整,推進審計的進度,協(xié)助集團完成審計工作;
5、完成領導交待的其他事項。
任職資格:
1、統(tǒng)招本科及以上學歷;35歲以下;
2、財務管理、會計學及相關專業(yè)優(yōu)先,有注冊審計師或注冊會計師資格優(yōu)先;
3、3年以上大宗貿易的內控、內審等相關工作經驗;
4、具備強烈的變革意識和良好的溝通協(xié)調能力,具備團隊管理經驗。
5、具有較強的邏輯分析和文字處理能力,良好的職業(yè)道德,思路清晰。