崗位職責:
1.開展內(nèi)部審計工作,負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通,督促跟蹤審計結論和建議的落實
2.參與集團內(nèi)控管理的監(jiān)督工作,包括對風險與控制情況進行檢查、評價和報告;負責監(jiān)督集團各部門及下屬單位對各項內(nèi)部管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況
3.其他與內(nèi)部審計和領導交辦的工作
其他配合母公司稽核工作項目
1. 須修訂內(nèi)控制度及內(nèi)部稽核實施細則
2. 每年10月份制定次年度稽核計劃提供母公司稽核核閱
3. 依據(jù)計劃及排定時間(每個月份都要有查核案)確實執(zhí)行查核,并出具報告提供母公司
4. 查核缺失應追蹤改善并出具追蹤報告提供母公司
5. 每年1月進行內(nèi)控自行評估作業(yè),于2月提供母公司稽核,以編制內(nèi)控聲明書
任職資格:
1.本科及以上學歷,會計、審計相關專業(yè)
2.熟悉內(nèi)部審計流程與規(guī)范、財稅法規(guī)、審計程序,了解相關經(jīng)濟法律政策
3.具備3年以上企業(yè)內(nèi)部審計、財務、內(nèi)控或會計師事務所等相關工作經(jīng)驗
4.良好的語言表達能力,熟練運用辦公軟件、ERP財務軟件、較強的數(shù)據(jù)分析、文字整理能力
5.較強的語言組織和溝通能力,邏輯能力強,工作態(tài)度積極,責任心強
6.能夠獨立快速高效高質量的完成各項審計任務
職位福利:五險一金、帶薪年假、采暖補貼、高溫補貼、員工食堂