職責描述:
1、根據(jù)年度計劃開展財務審計、內(nèi)控審計,發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)控存在的問題并提出改進建議和措施,出具相應的審計報告。
2、根據(jù)年度計劃開展后續(xù)審計,對審計報告發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤檢查以至整改完成。
3、完成對公司及其子公司的財務收支審計,檢查會計原始憑證、帳簿、報表等財務資料的真實性、準確性和合規(guī)性。
4、進行財務法紀審計,對嚴重違反財經(jīng)紀律、侵占公司資產(chǎn)、嚴重浪費等形為進行全面審計,以維護公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常秩序和財務的完整。
5、參與集團制度、流程建設工作,發(fā)現(xiàn)存在的問題,提出改進建議和措施,及時跟進落實。
6、接受公司審計部的指令,對投訴或其指定的審計事項進行審計。
任職要求:
1、本科及以上學歷,會計、審計及相關專業(yè),5年以上工作經(jīng)驗;
2、掌握公司管理體系運作,審計等相關法律法規(guī),審計和財務知識扎實;
3、對數(shù)字和審計細節(jié)敏感,具有敏銳的洞察力,善于發(fā)現(xiàn)問題,評價與分析,善于溝通,書面和口頭表達能力強。