職責1:依據(jù)年度審計計劃,負責實施經(jīng)營管理、財務報告、經(jīng)濟責任、內(nèi)部控制等審計項目,檢查內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況。 工作內(nèi)容: 1.依據(jù)年度審計計劃,對公司的經(jīng)營活動實施審計,包括但不限于:銷售與收款、采購與付款、生產(chǎn)與存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務管理等。 2.負責對財務收支、募集資金、關(guān)聯(lián)交易等重要財務活動進行審計,保障公司財產(chǎn)安全完整及財務信息的真實性、完整性。 3.負責對經(jīng)營單位業(yè)務活動、重大合同等進行專項審計,檢查公司銷售與收款、采購與付款、生產(chǎn)與存貨管理等各業(yè)務循環(huán)的管理制度、流程的建設及執(zhí)行情況,評價內(nèi)控的有效性。 4.負責對履職經(jīng)濟責任、關(guān)鍵崗位離任人員進行專項審計,加強公司對關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,維護公司的權(quán)益; 5.負責對公司信息系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性、有效性實施審計。 6.根據(jù)公司內(nèi)部審計制度,輸出并存檔審計工作底稿、審計報告。 職責2:根據(jù)《審計整改通知書》跟進審計問題的改善進度。對審計問題點提出改善建議、整改意見,持續(xù)跟進,直至問題關(guān)閉。 職責3:其他事項。協(xié)助配合商業(yè)道德模塊應審資料準備及審核應對。
任職要求:
1、25歲至40歲;
2、本科及以上學歷;
3、3年及以上大中型工業(yè)企業(yè)內(nèi)部審計、財務工作經(jīng)驗;
4、財務、審計等相關(guān)專業(yè),具有審計證書、會計師資格證及以上職業(yè)資格;具備企業(yè)會計準則、內(nèi)部審計準則、內(nèi)部控制、財政稅收等相關(guān)專業(yè)知識;
5、工作細心踏實、高度的數(shù)據(jù)敏感性和解決問題的能力;熟練掌握財務軟件和常用辦公軟件,良好的執(zhí)行能力,具備良好的公文寫作能力;
6、具有較強的組織、溝通、協(xié)調(diào)能力。較強的綜合分析能力和判斷能力,較高的職業(yè)敏感和洞察力。具有強烈的責任心和保密意識。具有良好的職業(yè)操守以及抗壓能力,誠信正直、堅持原則。