崗位職責:
1、負責協(xié)助制定并執(zhí)行公司內部審計工作制定、流程、工作計劃及具體的審計方案。
2、組織實施內部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,督促跟蹤審計結論和建議的落實。
3、負責公司相關的制度的收集、歸檔,審核相關內控制度的健全性和有效性,編制內部空審核報告。
4、負責對公司內部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;
5、對公司各項業(yè)務活動的合規(guī)性、財務情況的真實性、合法性等進行審計;
6、完成領導交代其他任務。
崗位要求:
1、本科及以上學歷,會計學、財務管理等相關專業(yè)優(yōu)先,具備較好的持續(xù)學習能力;
2、有在會計師事務所審計經(jīng)驗者;具有內部審計崗位工作經(jīng)驗優(yōu)先;
3、具有CPA、法律職業(yè)資格證優(yōu)先考慮;
4、了解國家財務政策、會計法規(guī),稅務法規(guī)和相關稅收政策;
5、具有良好的職業(yè)操守,富有團隊精神,可接受出差。