【崗位職責】
1、負責統(tǒng)籌公司風險點信息的收集、分類管理,風險信息庫的健全和動態(tài)維護,跟進風險點的排查跟蹤,督促并配合做好風險處置;
2、負責內控評價工作,評估內部控制制度的健全性和有效性,揭示重大問題及關鍵風險,并敦促改進;
3、獨立開展審計工作,包括但不限于對業(yè)務流程的風險管理開展客觀評估,對重大風險或特定事項進行深入查證,對IT系統(tǒng)和基礎設施的安全可靠性進行評估和驗證;
4、完善公司審計相關制度流程、崗位操作手冊;
5、應用大數(shù)據(jù)、AI等技術,建設并不斷完善審計風險模型、數(shù)字化平臺和智能工具,落地AI工具進行自動化審計,提升集團風險識別和管理水平。
【任職資格】
1、統(tǒng)招本科及以上學歷,審計類(含大數(shù)據(jù)審計)或相關專業(yè)學歷,CPA、CIA優(yōu)先;
2、熟悉國家財稅法規(guī)、內部控制規(guī)范及審計相關知識,熟悉企業(yè)合規(guī)體系運營相關知識,具備風險識別與評估能力;
3、有2-5年內審經(jīng)驗,智能審計、IT審計方向優(yōu)先,熟練使用SQL、Python進行數(shù)據(jù)清洗、挖掘與建模;
4、具備敏銳的風險洞察力和嚴謹?shù)倪壿嫹治瞿芰Γ朴诎l(fā)現(xiàn)問題并提供有效的解決方案;
5、具備良好的溝通、協(xié)調和解決問題的能力;
6、 具備團隊合作精神,善于學習,抗壓能力強;性格平和理性客觀。