職位描述:
一、主要負責內(nèi)部審計實施與內(nèi)控管理:
1.落實對集團及子公司的財務(wù)預算、財務(wù)收支、財務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、資金管理和使用、經(jīng)營業(yè)績、投資、收入分配及其他有關(guān)經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計。
2.落實對集團各單位負責人進行任期或定期經(jīng)濟責任審計。
3.落實對集團及子公司重要合同、招投標活動進行審計。
4.落實對集團及子公司重大項目進行跟蹤審計。
5.落實對侵占公司財產(chǎn)、違反國家和公司經(jīng)濟制度規(guī)定的行為進行專項審計。
二、參與執(zhí)行內(nèi)部審計監(jiān)督檢查與調(diào)查:
1.落實受理對員工違法違規(guī)問題的信訪投訴、舉報。
2.落實對各級管理人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從業(yè)、道德操守情況進行監(jiān)督檢查,對履行職責不力、失職失責,造成公司資源浪費或經(jīng)濟損失的管理人員及員工進行問責。
3.完成指導、檢查、督促各單位層層落實監(jiān)督責任,指導各單位根據(jù)授權(quán)開展監(jiān)督問責工作。
4.落實對員工涉嫌違法違規(guī)案件進行內(nèi)部調(diào)查。
三、協(xié)助開展內(nèi)控體系審計與監(jiān)督:
1.完成檢查和評估內(nèi)部控制制度的完整性、合理性、有效性。
2.落實對集團內(nèi)控體系中的關(guān)鍵控制點進行事后審計監(jiān)督。
3.落實監(jiān)控集團內(nèi)控體系運行,定期對集團及各單位內(nèi)控體系運作進行有效性評價并指導完善。
4.保證及時向上級報告內(nèi)控體系中存在的缺陷,向直接領(lǐng)導報告內(nèi)控體系的嚴重問題。
職位要求:
1、財務(wù)、審計相關(guān)專業(yè)本科以上學歷,具有初級審計師及以上相關(guān)職稱。
2、3年以上財務(wù)管理、企業(yè)管理或?qū)徲嫻芾砉ぷ鹘?jīng)驗
3、具備良好的審計、會計及稅務(wù)專業(yè)知識;
4、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范及內(nèi)部審計實務(wù)標準;熟悉國家財務(wù)政策以及會計準則;
5、良好的溝通、協(xié)調(diào)以及書面表達能力;
6、具有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。