工作職責:
1、內部控制審計:負責公司內部控制體系的審計和評估,確保公司內部控制的有效性。
2、流程優(yōu)化建議:基于審計結果,提出改進內部控制流程的建議,協(xié)助完善內部控制機制。
3、合規(guī)性檢查:檢查各部門在遵循法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及公司內部政策方面的合規(guī)性,確保公司運營符合相關要求。
4、報告撰寫與匯報:編制審計報告,詳細記錄審計發(fā)現(xiàn)和建議,并向公司高層和相關部門匯報審計結果和建議。
5、專項審計項目:負責或參與特定的專項審計項目,如財務舞弊調查、合規(guī)性專項檢查等。
任職要求:
1、3年以上內部控制或審計相關工作經驗,熟悉上市公司內部控制體系和相關法規(guī)要求。
2、具備會計、審計、財務或相關領域的專業(yè)背景,擁有CPA、CIA或相關資格證書者優(yōu)先。
3、有過參與或主導內部控制審計項目的經驗,能夠獨立完成審計任務。
4、熟悉企業(yè)風險管理框架,能夠識別、評估和管理潛在風險。
備注:事務所勿投遞,外審與我司要求差距較大