崗位職責:
1、開展內(nèi)部控制審計:能夠獨立評價公司關鍵業(yè)務流程的內(nèi)部控制運營有效性,識別內(nèi)控缺陷,能夠提出改進建議并跟蹤整改落實。
2、開展內(nèi)部各類專項審計:能夠獨立開展對分子公司的專項審計,包括業(yè)務專項、經(jīng)濟責任任中和離任審計、招投標專項審計、投資后評價審計等;出具審計報告、提出改進建議并跟蹤整改落實。
3、開展合規(guī)與反舞弊審計:參與合規(guī)與反舞弊審計,確保公司業(yè)務運營符合相關法律法規(guī)及內(nèi)部規(guī)章制度,參與對涉嫌舞弊、貪污、濫用職權等行為的專項調(diào)查。
4、協(xié)助完成公司合規(guī)體系的搭建,完善公司制度體系建設,提升公司運行效率。
5、開展對內(nèi)部合規(guī)宣傳和培訓,提升全員合規(guī)意識。
任職要求:
1、大學本科級以上學歷,會計、審計、財務、金融等相關專業(yè),具有中級會計師以上資格證書、CPA通過3科以上。
2、具備4年及以上會計師事務所或企業(yè)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗;具備快消品行業(yè)、電商平臺、上市公司或國有企業(yè)審計經(jīng)驗優(yōu)先。
3、精通財務審計、內(nèi)部控制、風險管理等相關知識;具備較強的數(shù)據(jù)敏感性、較強的分析能力和風險識別能力;熟悉第三方支付行業(yè)的監(jiān)管要求,熟練運用辦公數(shù)據(jù)分析工具;具備高度的職業(yè)道德和保密意識。