職位描述
1、設(shè)計并完善內(nèi)部審計制度和流程,并對公司現(xiàn)有流程管理的規(guī)范要求及流程執(zhí)行情況進行監(jiān)控。
2、負責(zé)按審計計劃對所有相關(guān)部門開展審計工作,在審計中及時發(fā)現(xiàn)潛在問題和風(fēng)險,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議。
3、對審計過程形成相應(yīng)記錄,確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量。負責(zé)對審計報告所涉及的問題進行追蹤審計,落實整改情況,評審被審計部門的整改效果。
4、協(xié)助上級能夠有效及時通過審計發(fā)現(xiàn)公司相關(guān)問題。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格
1、35歲以下,本科及以上學(xué)歷 財務(wù)會計專業(yè)或?qū)徲媽I(yè)
2、3年以上相關(guān)財務(wù)、審計工作經(jīng)驗,有會計、審計從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先
3.、有良好的溝通能力、組織協(xié)調(diào)能力、綜合判斷能力