一、職位描述
1、獨立或協(xié)助開展公司內部審計項目,包括經(jīng)濟責任審計、經(jīng)營管理審計、項目投資后評價等。
2、評估公司內部控制體系的有效性,提出改進建議,推動優(yōu)化風險管理流程。
參與重大投資項目財務盡調、審計評估,評價合規(guī)性及效益性。
3、配合公司紀委相關工作,協(xié)助開展紀檢監(jiān)督項目的實施。
4、編制審計底稿、問題清單及整改建議,撰寫審計報告并提出可落地的改進方案。
向管理層匯報審計發(fā)現(xiàn),跟進整改措施的執(zhí)行情況及閉環(huán)管理。
二、任職要求
1、碩士及以上學歷,會計學、審計學、財務管理、稅務或相關專業(yè)。持有CPA、CIA、CISA、FRM等相關證書者優(yōu)先。
2、兩年以上內部審計、會計師事務所審計或企業(yè)風控相關經(jīng)驗,有制造業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。
熟悉審計全流程,具備獨立完成中小型審計項目的能力。
3、精通會計準則、稅法、審計準則及內控法規(guī)。
熟練使用Excel、SQL或審計軟件,具備數(shù)據(jù)分析能力。
熟悉ERP系統(tǒng)(如浪潮、用友、金蝶、SAP、Oracle)及財務軟件操作。
4、邏輯清晰,具備較強的數(shù)據(jù)分析、風險識別及問題解決能力。
優(yōu)秀的溝通協(xié)調能力,能跨部門協(xié)作并推動整改落地。
高度的職業(yè)道德及保密意識,抗壓能力強,適應高強度工作。
5、能適應短期出差。