職責(zé)描述:
1、 按照上市公司內(nèi)部審計(jì)工作要求及集團(tuán)內(nèi)審計(jì)劃,協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)開展集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作,完成上市公司主體各部門及其子公司的各項(xiàng)審計(jì),包括內(nèi)控審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)、后續(xù)審計(jì)整改情況檢查等,完成審計(jì)工作底稿并起草審計(jì)報(bào)告;
2、 參與上市公司的內(nèi)部控制體系優(yōu)化工作,提出合理建議或優(yōu)化措施;
3、撰寫審計(jì)報(bào)告,向高層管理層匯報(bào)審計(jì)發(fā)現(xiàn)和解決方案
4、 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職資格:
1.本科及以上學(xué)歷。財(cái)務(wù)、審計(jì)相關(guān)專業(yè),具有中級及以上職稱,CPA、CIA等資質(zhì)證書持有者優(yōu)先。
2.3年以上內(nèi)、外部審計(jì)/風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),工程行業(yè)或?qū)徲?jì)及上市公司內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)兼具者優(yōu)先,能夠接受一定程度的出差安排。