崗位職責:
1、負責公司內部審計全流程工作,包括年度審計計劃編制、項目立項、現(xiàn)場審計、證據(jù)收集、底稿編制、審計報告出具及整改跟蹤。
2、開展財務收支審計、內控流程審計、離任審計、專項審計等,識別財務風險、管理漏洞及合規(guī)問題。
3、熟悉上市公司審計規(guī)范、信息披露要求、內控規(guī)范,配合外部審計機構完成年度審計、半年度 / 季度審閱等工作。
4、跟進審計問題整改落地,建立整改臺賬,推動業(yè)務部門完善制度、優(yōu)化流程,形成審計閉環(huán)。
5、梳理與完善公司內控體系、審計制度及操作流程,提升公司規(guī)范化管理水平。
6、完成上級安排的其他審計及專項核查工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,會計學、財務管理、審計學等財務相關專業(yè)。
2、3-5 年上市公司審計相關工作經(jīng)驗,完整參與過上市公司審計全流程(含年報審計 / 內控審計 / 年審配合經(jīng)驗)。
3、熟悉企業(yè)會計準則、審計準則、上市公司監(jiān)管規(guī)則及財稅法規(guī),熟練使用財務軟件及審計工具。
4、具備較強的風險識別能力、邏輯分析能力、溝通協(xié)調能力及書面報告撰寫能力。
5、工作嚴謹負責、原則性強、抗壓能力強,能獨立帶隊完成審計項目。
6、持有中級會計、CPA、CIA等相關證書優(yōu)先。